岗位职责:
1.负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、年度审计工作计划及具体的审计方案;
2.负责组织实施内部审计工作并出具审计报告,包括财务收支审计、经营管理审计、内部控制审计、专项审计以及经济责任审计等,提出审计建议,对审计问题整改情况进行跟踪检查;
3.负责公司相关制度的收集、归档,协助完善公司内控体系,对公司制度的执行情况进行内部监督检查;
4.负责收集、检查、评估公司风险管理工作,跟进实施情况及风险化解情况;
5.对接上级管理部门;
6.开展公司职能诊断,并对诊断问题进行跟踪整改;
7.开展审计及风险培训;
8.按时完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历;会计、审计、财务、金融等相关专业
2.获得中级审计师、中级会计师、注册会计师者优先;
3.熟悉审计工作方法和技术,熟练操作相关财务软件和办公软件;
4.能够独立完成审计工作,具有良好的沟通协调、综合分析、文字写作和团队合作能力。