1、账款核算与记录
① 负责应收/应付账款的凭证编制、科目登记与明细核算,确保账务准确。
②审核采购/销售合同、发票、收付款单据等原始凭证的合法性与完整性。
③定期清理暂收、暂付款项,对异常款项(如长期未收回)查明原因并上报处理。
2、对账与结算管理
①按月与合作厂商对账,核对应收/应付余额,取得有效对账证明并归档。
②跟踪账款回收进度,对逾期款项催收并制定收付款计划。
③管理保证金、押金等特殊款项,确保账实相符。
3、报表编制与分析
①编制应收账款冲抵表、应付账款明细表、账龄分析表等,监控资金流动情况。
②分析大额或长期挂账款项风险,提供预警及优化建议


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